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专票隔月红冲步骤

来源: 考呀呀会计网校 | 2023-12-14 14:00:27

对于增值税一般纳税人来说,每当有销售业务发生的时候,就需要及时的开出增值税专用发票,增值税专用发票开出的过程中可能会出现一些错误,如果错误是跨越发生的,发生错误的增值税发票已经入账,那么就需要跨越冲红。针对这一问题考呀呀小编为大家把相关信息进行了如下整理,快来一起来看看吧!

增值税专用发票跨月冲红流程:

普通发票跨月冲红步骤: 带上要冲红的纸质普通发票,到所属税局填写普通发票红字报备单,然后回去防伪开票软件中直接开具负数的普通发票即可!2.专用发票跨月冲红步骤: 1、发票没认证. 销方申请, 因开票有误尚未交付或者因开票有误对方拒收(这个情况,一般购方会有拒收证明), 先在防伪开票中开具红字发票申请单,打印两张盖上公章。

红字发票开具流程:

红字发票(负数发票)开具方法:

方法一:1、先进入增值税开票系统,在菜单栏找到红字发票申请,点第一个申请销售方的,然后下一步,填写要红冲的发票资料,打印出《申请单》(一式两联)加盖财务专用章.

2、导出电子信息,国税网站―网上申请―发票管理类―红字发票申请单,上报.

方法二:1、进入增值税开票系统,在菜单栏找到红字发票申请,点第一个申请销售方的,然后下一步,填写要红冲的发票资料,打印出《申请单》(一式两联)加盖财务专用章.

2、拿《申请单》(一式两联)到办税大厅办理审批,取回开票通知知单.

1、销货方让购货方提供购货方所在地(区)税务局的"开具红字增值税专用发票通知单"通知单上标明所开红字发票的详细信息及开具红字发票的的理由.

2、销货方凭购货方提供的"开具红字增值税专用发票通知单"开具红字发票.

3、开具方法:打开"防伪开票软件"――点击"发票管理"――点击"专用发票填开"――点击"打开的发票上的负数"――输入所要开具红字发票的代码和发票号码――点击"下一步"――跳出所开具的发票的信息――打印此张"负数发票"即可.

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